退租金做賬為: 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入) 紅數(shù)或負(fù)數(shù) 貸: 庫存現(xiàn)金注:以前年度的收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在只能做紅字沖銷收入了。做一個支出不太合理。 建議紅字沖銷收入。
全部3個回答>交房租怎么做賬
133****3624 | 2018-07-17 20:35:45
已有5個回答
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131****8459
先做預(yù)付房租
查看全文↓ 2018-07-17 20:36:21
借:預(yù)付賬款-XXX(房租)
貸:銀行或現(xiàn)金
每月攤銷房租
借:管理費用或者成本
貸:預(yù)付賬款- XXX(房租)。
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131****7083
你之前是沒有每月預(yù)提吧。
查看全文↓ 2018-07-17 20:36:16
沒事的,沒有預(yù)提,收到發(fā)票時直接計入費用即可。
以后記得每月預(yù)提 -
134****8305
入賬
查看全文↓ 2018-07-17 20:36:13
借:待攤費用--房租
貸:銀行存款/現(xiàn)金
攤銷
借:管理費用--房租
貸:待攤費用-房租 -
151****7032
1.付款收票的當(dāng)月
查看全文↓ 2018-07-17 20:36:07
借:待攤費用 72000
貸:銀行存款 36000
應(yīng)付賬款 36000
2.每個月攤銷
借:管理費用 6000
貸:待攤費用 6000
3.支付余款
借:應(yīng)付賬款 36000
貸:銀行存款 36000 -
154****9782
第一個問題是:房租費如果是租一年,分錄是不是只需要一次性做:借管理費用,貸庫存現(xiàn)金。——可以。
查看全文↓ 2018-07-17 20:36:02
第二個問題是:房租費是支付的兩年,費用是不是要先進(jìn)入待攤費用,如是攤銷,是不是要每月進(jìn)行攤銷?——待攤費用沒了。記入其他應(yīng)收款科目吧 。按月分?jǐn)偦虬茨攴謹(jǐn)偠夹?,自己?/span>
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按照正規(guī)的程序,交房租就必須要取得相對應(yīng)的發(fā)票,但是由于現(xiàn)在有部分物業(yè)公司無法提供到相對應(yīng)的發(fā)票,所以必須要跟物業(yè)處溝通清楚,如果在開具不了發(fā)票的情況下,要物業(yè)處開出正規(guī)的收據(jù),寫清楚相關(guān)月份相關(guān)的總房租金額,加蓋物業(yè)處的出納簽名以及財務(wù)章。如果剛剛提到今年一月付了上半年4萬的房租,4萬房租分?jǐn)偟?個月,計算每個月房租的金額,那您就要在做一月帳的時候,先把1月份的房租按正常分錄,做到管理費用(普通企業(yè))/制造費用(生產(chǎn)企業(yè))。其余的5個月可以放在資產(chǎn)類的待攤費用,然后2-6月份每一個月按正常月份分?jǐn)傋饨稹O掳肽甑母习肽甑淖龇ㄒ粯?,只要分清楚每一個月分?jǐn)傋饨鸺纯伞?/p> 全部3個回答>
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你的分錄并不正確。如果是租的廠子僅是為了生產(chǎn),那么租金就需要計入“制造費用---租賃費”里面。 借:制造費用---租賃費 貸:其他應(yīng)付款(或銀行存款) 如果租賃期跨年度,且一次性付款,需要先計入“長期待攤費用”然后分期攤銷 借:長期待攤費用---租賃費 貸:其他應(yīng)付款(或銀行存款)借:管理費用(或制造費用)----租賃費 貸:長期待攤費用
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公積金的財務(wù)處理如下: 1、提取 借:管理費用、制造費用、銷售費用等(應(yīng)發(fā)金額) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(實發(fā)金額) 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(公司負(fù)擔(dān)金額) 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(公司負(fù)擔(dān)金額) 應(yīng)付職工薪酬-個人所得稅 2、支付 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 應(yīng)付職工薪酬-個人所得稅 其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的社保和住房公積金)
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問 契稅怎么做賬答
這個要看你怎么做了
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